Jugendarbeit/Stadtjugendpflege
Haushaltsdiagramm
-187.772 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-187.772 €
61,80%
-51.096 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-51.096 €
16,82%
-28.700 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-28.700 €
9,45%
-12.276 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-12.276 €
4,04%
10.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
10.000 €
3,29%
8.754 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
8.754 €
2,88%
2.000 €
06 Erträge aus Transferleistungen
06 Erträge aus Transferleistungen
2.000 €
0,66%
1.500 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
1.500 €
0,49%
-1.240 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.240 €
0,41%
500 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
500 €
0,16%
-22 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-22 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 22.754 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -281.106 € |
20: Verwaltungsergebnis | -258.352 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -258.352 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -258.352 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -258.352 € |